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内部控制

现今,全球范围内新技术、新法规的不断更迭,白热化的市场竞争以及日趋复杂的商业环境等因素,使得企业的经营发展充满了风险和不确定性。企业是否拥有科学、合理、有效的内部控制机制以成功应对这些挑战,不但关乎企业自身的健康稳定发展,更加关乎外部投资者、合作伙伴、监管机构等利益相关方的权益。

随着全球各地纷纷要求增加企业透明度,以及各利益相关方期望获取更加全面、详尽、真实的财务、市场及风险等信息的压力下,选择规模宏大、声誉良好的大型会计师事务所来传递企业在内部控制及公司治理等方面的积极信息,不但能够增进企业与资本市场、监管机构等相关方的沟通,赢取信任,更加帮助企业塑造并提高商誉,从而赢得更加优质广泛的潜在客户、潜在投资者以及合作伙伴,助力企业腾飞。

大华会计师事务所的专业服务团队,不但精通国内外会计、审计及财务管理方面的专业知识及法规,更凭借近三十年服务于航空航天、金融保险、能源矿产、石油化工、电子科技、公共服务、房地产、交通运输、加工制造、仪表设备、快速消费品、酒店餐饮、旅游、医药、电信等行业积累的深厚广泛的公司治理方面的经验,可基于企业在财企业内部控制审核报告;企业内部控制长期规划;企业内部控制规范化达标建设;企业内部控制管理顾问服务;务管理、质量管理、科学技术、组织架构等生产经营各个方面的实际情况,就其内部控制制度尤其是风险管理系统的完整性、合理性和有效性出具客观、独立、公正的审核报告,帮助企业传递积极信息,增进透明度,赢取信任,推动发展。

同时,大华的专业服务团队亦可提供治理、风险和合规方面的咨询服务,帮助企业管理复杂的营运风险,优化企业内控系统,完善并加强内部监控体系,从而有效降低不确定性,提高运营效率。

大华的内部控制专业服务主要有:

◇企业内部控制审核报告;

◇企业内部控制长期规划;

◇企业内部控制规范化达标建设;

◇企业内部控制管理顾问服务;